Retención de Impuestos Sobre la Renta Venezuela

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Según normativa, elaborar el procedimiento para la ejecución de las Retenciones de ISLR en Venezuela, con todas las validaciones que genere el caso y su respectivo reporte.
Separado en 3 Etapas:
Etapa 1.-
Para la retención realizada por los clientes, como la que se realiza al proveedor,
* Cálculos Manuales del Valor a retener.
   -Sobre la base imponible de la factura.
* Generación de Documento donde se refleja el valor retenido a la factura por cliente o al proveedor
* Impresión de reporte para el caso de la retención realizada a la factura del proveedor.
* Generación de los comprobantes contables de los valores de ISLR retenidos por el cliente o al proveedor
 Mostrar el comprobante contable relacionado a la retención, luego de su aprobación, en la pestaña otra información,
* Considerar la concilación, total o parcial, de la factura relacionada, tal como lo hace el modulo account_voucher_payment, para que de esta manera si la factura esta por ser cerrada, quede de una vez conciliada.
* Generación de Reporte para Declaración Mensual de los ISLR retenidos al proveedor Ante el Fisco Nacional
Etapa 2.-
* Cálculos propuestos según validacion en líneas de servicio, para retenciones a proveedores
* Campos para incorporación de valores de retención por líneas o base imponible total para retenciones aplicadas por el cliente.
Etapa 3.-
* Generación de Propuestas Retención de ISLR Automáticas al Proveedor por líneas:
    - Basados en el perfil de los servicios incorporados en la compra,
    - Basados en la Naturaleza del Proveedor,
    - Basados en la condición domiciliaria del Proveedor
    - Dada la Naturaleza del Proveedor, entonces determinar, si el acumulado de los servicios prestado supera el límite de base imponible para la cual se hace efectiva la aplicación de la Retención.
* Impresión de reporte -
* Generación de Reporte para Declaración Mensual de los ISLR retenidos al proveedor Ante el Fisco Nacional
    - Generación de archivo XML para la introducción al sistema automatizado de declaración de impuesto del SENIAT, basado en cada línea de servicio retenida.
* Generación de Reporte Anual de los ISLR retenidos por el cliente para su aprovechamiento al cierre de Ejercicio Fiscal al realizar Declaración Anual de ISLR.(opcional)

Whiteboard

Esta listo y corriendo en producción:

Solo falta agregar una pequeña validación para que esta etapa esté lista.:

Si el monto a retener en una línea es mayor al 15% del documento total entonces esto luce _como_ si se hubiesen equivocado en el monto a retener así que el comprobante no debería "validarse" y arrojar un mensaje informativo que diga.

"La línea que contiene El documento [Numero de Factura Proveedor o Cliente] luce _como_ si el monto retenido estuviera incorrecto por favor verificar."

Gracias.

El cálculo autmático se planifica se tendrá listo con el para el lanzamiento de la versión 5.2, a menos se consiga previo financiamiento o lo apote alguien de la comunidad.

(?)

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