Nota de Debito

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Aumentar la cuenta de un cliente, basado en un compromiso anterior adquirido entre las partes, en venezuela una nota de débito va referenciada a una factura sobre la cual se está generando el aumento de la cuenta, y por consiguiente la misma orden de compra de la factura en cuestión, Por lo general, lo que se emite en la nota de debito, no está expreso en la orden de compra, aun cuando existan otras notificaciones expresadas que califican para que el hecho de la nota de débito ocurra y por la cual la o las partes han acordado, por ejemplo, un cliente "CLIENTE" requiere un 10 Productos de Linea Blanca, el cliente, se encuentra a 3000Km, la empresa, el "PROVEEDOR", tiene un zona de despacho metropolitano de 100Km, concepto por el cual no cobra flete, en caso contrario, el flete se cobra por Volumen, por masa, por distancia, siendo usado aquella tasa que resulte mayor, el CLIENTE emite orden de compra O/C por los 10 Productos, el proveedor factura, FACTURA, por 10 Productos acorde a O/C, luego la empresa, emite Nota de Debito, ND, por concepto de FLETE, por Bs. 1000,00 y con referencia a FACTURA.

Blueprint information

Status:
Complete
Approver:
None
Priority:
Low
Drafter:
hbto [Vauxoo] http://www.vauxoo.com
Direction:
Needs approval
Assignee:
None
Definition:
Approved
Series goal:
None
Implementation:
Implemented
Milestone target:
None
Started by
Nhomar - Vauxoo
Completed by
Nhomar - Vauxoo

Whiteboard

Se ha comenzado a trabajar en una rama paralela, se agregarón los siguientes campos:

        'parent_id':fields.many2one('account.invoice', 'Parent Invoice', select=True),
        'child_ids':fields.one2many('account.invoice', 'parent_id', 'Debit and Credit Notes'),

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Ya se colocó en produccion
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[debit_credit_note] En este módulo se debería lograr imprimir en el campo "origen" de la Nota de Crédito o Débito generada el valor de la factura de origen con el siguiente Formato:
FACT: XXX - DE FECHA: YYY, TOTAL, BS. XX.YYY,ZZ

De igual manera debería traerse del campo fact. de origen el campo "name" que corresponde al de las ordenes de compra, y usarlo en el campo name de la nota de debito,

el campo de notas que aparece en el wizard, se debería usar para rellenar las notas de la nota de debito y el campo name, que es donde va la orden de compra.

[debit_credit_note] El Wizard debería permitir escribir la NOTA de la nueva factura refound or debit

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Se realizaron las mejoras y se colocó en producción
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